5月5日至15日,公司風(fēng)控部會(huì)同辦公室、人力資源部開展第一季度內(nèi)部審計(jì)工作,對公司本部、6家子公司及部分參股公司第一季度經(jīng)營情況進(jìn)行全面審計(jì)。
本次內(nèi)審重點(diǎn)從各公司經(jīng)營行為、財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目建設(shè)的合規(guī)合法性入手,查看文件檔案、規(guī)章制度、項(xiàng)目合同等資料。通過查找問題和不足,要求迅速整改,增強(qiáng)工作責(zé)任心,讓慎密的思想落實(shí)到嚴(yán)瑾的行為中,謹(jǐn)于思、慎于行,為公司可持續(xù)發(fā)展、做實(shí)做優(yōu)做強(qiáng)貢獻(xiàn)力量!
撰稿人:黃琴 審稿人:黃琴