近日,公司風控部會同綜合辦公室、人力資源部對公司本部、5家子公司及3家參股公司開展第三季度內部審計。
本次審計對被審計企業(yè)會計報表反映的會計信息依法作出客觀公正的評價,形成審計報告,出具審計意見和決定。通過審查被審單位財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性,評價監(jiān)督其是否履行經(jīng)濟責任,以達到糾正錯誤、嚴防舞弊、加強控制、提高效益的審計目的。
撰稿人:郭歡 審核人:黃琴
近日,公司風控部會同綜合辦公室、人力資源部對公司本部、5家子公司及3家參股公司開展第三季度內部審計。
本次審計對被審計企業(yè)會計報表反映的會計信息依法作出客觀公正的評價,形成審計報告,出具審計意見和決定。通過審查被審單位財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性,評價監(jiān)督其是否履行經(jīng)濟責任,以達到糾正錯誤、嚴防舞弊、加強控制、提高效益的審計目的。
撰稿人:郭歡 審核人:黃琴